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意昂4平台經濟責任審計整改工作辦法

發表時間:2019-11-19閱讀次數:

第一章 總則

第一條 為嚴格落實學校領導人員經濟責任審計整改工作責任,強化審計整改工作的嚴肅性,提升審計整改工作質量和效果🚴🏼,根據《黨政主要領導人員和國有企業領導人員經濟責任審計規定》《教育部經濟責任審計規定》《教育部經濟責任審計整改工作辦法》和《意昂4平台領導人員經濟責任審計規定》等有關規定,製定本辦法。

第二條 經濟責任審計整改工作是指學校審計處組織實施的領導人員經濟責任審計所在部門、單位(以下簡稱“被審計單位”)在規定期限內,對審計發現的問題采取措施進行糾正和處理的行為。

第三條 本辦法適用於學校管理的處級領導人員以及參照處級領導人員管理的人員的經濟責任審計👨🏻‍⚕️。

第四條 學校經濟責任審計工作領導小組(以下簡稱“領導小組”)全面負責審計整改的組織𓀆、協調和監督檢查工作。領導小組辦公室設在審計處,負責督促落實審計整改日常工作。

第五條 整改工作的責任主體是被審計單位,被審計單位現任主要負責人為審計整改工作第一責任人,負責領導和組織審計整改工作。離任被審計領導人員應當積極配合原任職單位的審計整改工作🙏🏽。  

第六條 被審計單位應當將落實審計整改工作納入領導班子議事決策範疇👈,加強對審計整改工作的組織領導,完善審計整改工作機製,強化審計整改工作落實🚵🏿‍♀️🤾🏼,健全內部管理機製,完善內部控製製度,提高審計整改實效👱🏿,促進單位治理體系和治理能力現代化🧹🩶。

第二章 整改實施

第七條 審計處應當在將經濟責任審計報告送達被審計領導人員及被審計單位的同時🫅🏽,向被審計單位送達審計整改通知書,並報送學校主要領導🔞🟧,以及分管或聯系被審計單位的校領導,抄送領導小組有關成員單位。

第八條 被審計單位應當在收到審計報告和審計整改通知書後成立審計整改工作小組,對照審計報告中所附“審計發現問題清單”和審計報告中的建議,深入分析原因,研究製定審計整改工作方案。

第九條 被審計單位應當自接到審計整改通知書之日起15日內向領導小組辦公室報送審計整改工作方案。

審計整改工作方案的主要內容應當包括:

(一)審計整改工作小組組成⚄;

(二)審計查出的主要問題及原因分析;

(三)整改的具體責任部門和人員🍊;

(四)整改措施及整改時間節點;

(五)其他有關事項說明👅。

第十條 被審計單位應當嚴格按照審計整改方案組織實施審計整改工作👨🏻‍🎤,及時分析審計發現問題、總結整改工作情況,對未能按期整改事項應明確後續整改措施及機製,確保整改措施的實施與落實🧟‍♂️🪈。

第十一條 被審計單位自收到審計報告60日內💻🏊🏽‍♀️,提交審計整改結果報告🫳🏼。審計整改結果報告同時報送組織部。對整改結果報告中未完成整改的事項,被審計單位應提出後續整改方案,明確整改期限和階段性目標🧑🏼‍💼,並在整改期限內,向上述有關單位提交後續整改措施和結果。

審計整改結果報告主要包括以下內容:

(一)審計整改的總體情況;

(二)針對審計發現的問題和審計建議已采取的整改措施;

(三)對有關責任部門和責任人的責任追究處理情況;

(四)強化內部管理和完善相關製度情況;

(五)正在整改或尚未整改事項的原因分析及計劃完成時間🧋;

(六)審計發現問題整改結果清單及落實整改的必要證明材料🤚;

(七)其他需要說明的問題。

第三章 工作機製

第十二條 審計整改實行跟蹤檢查機製💆🏻。被審計單位審計整改結果報告中提交的“整改結果清單”應與審計報告“問題清單”一一對應;領導小組辦公室開展審計整改情況跟蹤檢查時將兩個清單對接,實行“對賬銷號”。對審計查出的問題已經整改到位的,予以銷號;對整改不到位的🎟,繼續督促被審計單位采取措施進行整改直至銷號。

領導小組辦公室結合審計整改跟蹤檢查情況🙎🏽‍♀️,對被審計單位未落實整改的事項,深入分析原因🙍🏼‍♂️,提出處理措施,向領導小組匯報審計整改情況檢查報告。

第十三條 審計整改實行督查機製。領導小組對照審計報告,對審計整改結果報告、審計整改情況檢查報告進行審核和評估,確定審計整改重點督查對象和事項,確定審計整改督查工作計劃5️⃣🛟。對違紀違規問題嚴重、屢審屢犯、審計整改不力的,應當列為重點督查對象。審計整改督查工作由領導小組辦公室組織,領導小組成員單位及相關職能部門參與。審計整改督查結束後👨🏻‍🎤,領導小組辦公室應將督查情況匯總綜合,評估整改總體情況,分析存在的問題𓀐,提出相應的意見和建議,形成督查報告🖖🏻🌽,向領導小組報告⛹️‍♀️。

第十四條 審計整改實行問責通報機製🏇🏻。領導小組辦公室對整改不力造成重大影響的☎️,要向領導小組提出問責建議🧑🏼‍🔬。相關部門按照有關規定🍠,在各自職責範圍內追究有關人員的責任,並對整改不力造成重大影響的單位和領導人員在一定範圍內進行通報。

第十五條 審計整改實行會商機製👎🏽🧑‍🎤。領導小組定期或不定期進行審計整改會商,研究審計整改工作的重要事項,完善整改工作製度,通報整改情況💪🏼,推進整改工作的有效落實。對審計揭示的普遍性🤽🏼‍♂️、傾向性🧙🏼‍♀️、苗頭性問題,特別是涉及體製機製問題、歷史遺留問題和其他疑難問題進行會商,研究解決措施,提出意見建議。

第十六條 審計整改實行聯動機製。學校意昂4組織部應當將經濟責任審計結果及整改情況👩🏻‍🌾,納入被審計單位領導班子民主生活會及黨風廉政建設責任製檢查考核的內容,作為領導班子成員述職述廉、年度考核、任職🟦、考核及獎懲的重要依據。審計發現的問題列入學校巡察內容🟡,並在巡察過程中督促被審計單位落實整改;各業務主管部門應當對審計結果和審計整改過程中反映的典型性、普遍性、傾向性問題及時進行研究🎷,並將其作為采取有關措施、完善有關製度規定的參考依據🏉。各有關部門應當將審計整改成果運用情況,及時反饋領導小組辦公室。

第四章 附則

第十七條 審計處實施的其他專項審計的整改工作®️,參照本辦法執行。

第十八條 本辦法由學校經濟責任審計工作領導小組辦公室負責解釋。

第十九條 本辦法自印發之日起施行。

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